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内部审计具体准则第 2 号——审计通知书
内部审计
2007/7/24
第一章 总 则
第一条 为了规范内部审计通知书的编制与发送,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。
第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
第二章 审计通知书的编制与发送
第四条 审计通知书应包括以下基本...
水利部关于贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》的通知
2007/7/24
部机关各司局,部直属各单位,各省(自治区、直辖市)水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:
《全面推进依法行政实施纲要》(以下简称《纲要》)已由国务院正式印发,现就贯彻落实《纲要》提出如下实施意见。
一、从立党为公、执政为民的高度,切实抓紧做好《纲要》的贯彻执行工作
《纲要》以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,总结了近年来推进依法行政的基本经验...
日前,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布了《关于印发的通知》。《通知》说,为拓宽证券公司融资渠道,支持我国资本市场健康发展,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会对2000年2月2日中国人民银行和中国证券监督管理委员会联合发布的《证券公司股票质押贷款管理办法》进行了修订。修订后的《证券公司股票质押贷款管理办法》共八章四十四条,自发布之...
经审办字[2003]3号 2003年3月5日
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团纪委、组织部、监察厅(局)、人事厅(局)、审计厅(局),中央国家机关和企事业单位:
为加强各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,中组部、监察部、审计署邀请了部分省、市纪检、组织、监察、审计等部门的同志进行了认真的研究,根据中办发[1999]20号文件精神,结合各地的实际...
沪经审办〔2004〕1号
市政府各委、办、局,各控股集团公司,各区(县)纪委、组织部、监察委、审计局、国资委党委,各区、县经济责任审计工作联席会议办公室:
为进一步规范本市经济责任审计工作,经市经济责任审计工作联席会议研究,现将《上海市党政领导干部任期经济责任审计工作规范》和《上海市国有及国有控股企业领导人员任期经济责任审计工作规范》印发给...
关于印发《黄河水利委员会非常规专题审计暂行办法》的通知 黄审[2003]13号
2007/7/24
委属各单位、机关有关部门:
为了加强对治黄资金及其它有关经济活动的监督管理,促进治黄资金安全、合法、有效的使用,依据《审计署关于内部审计工作的规定》和《关于进一步加强财务管理监督的若干意见》等水利资金监督、管理的有关规定,现将《黄河水利委员会非常规专题审计暂行办法》印发给你们,请遵照执行。
附件:黄河水利委员会非常规专题审计暂行办法
二○○三...
关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知
2007/7/24
国家经济贸易委员会监察部文件
审计署
国经贸企改[1999]308号
各省、自治区、直辖市、计划单列市经贸委及新疆生产建设兵团(经委、计经委)、监察厅(局)、审计厅(局):
近年来,随着社会主义市场经济的发展和买方市场的形成,加强和规范国有企业物资采购管理成为十分突出的问题。在市场竞争中,涌现了一批抓采购管理成效显著的国有企业。但是,当前仍有不少国有企...
国家外汇管理局关于取消经常项目外汇管理行政审批项目有关问题的通知
外汇管理局
2007/7/24
汇发[2003]53号 2003年4月2日
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:
为贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发[2002]24号)和《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发[2003]5号)精神...
商务部等七部门发出《关于清理在市场经济活动中实行地区封锁规定的通知》
市场经济
2007/7/24
6月18日,商务部、国务院法制办、监察部、财政部、交通部、税务总局、质检总局等七部门联合发出《关于清理在市场经济活动中实行地区封锁规定的通知》,纠正地方设置行政壁垒、分割市场、妨碍公平竞争的做法,为打破地区封锁、建设全国统一市场扫清障碍。
《通知》要求,各地要对县及县以上人民政府所属商务、财政、交通、国税、地税、质检等部门制定的属于排斥外地产品和服务、对本地产品和服务予以特殊保护的各种分割...
关于印发《黄河水利委员会联合审计办法》的通知 黄审[2003]12号
2007/7/24
委属各单位、机关有关部门:
为优化配置内部审计人力资源,发挥整体效能,加强审计监督力度,我委制定了《黄河水利委员会联合审计办法》,现印发给你们,并就成立联合审计组有关事项提出如下要求,请一并遵照执行。
一、实行联合审计制度,成立联合审计组是调整我委内部审计工作思路,全面创新审计工作,构筑内部审计体系的重要举措。有助于解决现有人员少、任务重的矛盾;有助于优化配置内部审计人力资源,发挥...
关于印发《黄河水利委员会后续跟踪审计办法》的通知黄审[2003]14号
2007/7/24
委属各单位、机关有关部门:
为了加大对审计决定、审计意见执行的监督力度,维护审计工作的严肃性,根据《中国内部审计准则》和《黄河水利委员会内部审计工作规定》,我委制订了《黄河水利委员会后续跟踪审计办法》。现印发给你们,请遵照执行。
附件:黄河水利委员会后续跟踪审计办法
二○○三年七月二十四日
...
关于推进证券业创新活动有关问题的通知
2007/7/24
证监机构字[2004]96号
各证券公司:
为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,积极推动证券业的规范发展,鼓励证券公司在业务和管理等方面开展创新活动。现将有关问题通知如下:
一、鼓励证券公司充分发挥创新的积极性和主动性,根据市场需要和自身实际进行业务创新、经营方式创新和组织创新,提高服务质量...
教育部办公厅关于印发《2004年教育审计工作要点》的通知
2007/7/24
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,各计划单列市教育局,部属各高等学校:
现将《20004年教育审计工作要点》印发给你们,请结合本部门、本单位实际,认真贯彻落实。
二○○四年二月三日
附件:2004年教育审计工作要点
2004年教育审计工作要点
2004年,教育审计工作要...
中国内部审计协会关于建立内部审计工作情况报送制度的通知
中国内部审计协会
2007/7/24
中内协发[2004]32 号
各会员单位:
为了及时掌握内部审计动态,分析内部审计形势,研究内部审计发展方向,为指导内部审计提供依据,特建立内部审计工作情况报送制度。现将报送要求通知如下:
一、请各会员单位将年度内部审计工作总结和下年度工作计划于每年1月底前报送中国内部审计协会秘书处1份。
二、请认真填制《审计署关于印发统计工作改革实施方案及统计报表表式的通知》...
湖南省内审师协会关于领取2004年cia考试成绩单的通知
2007/7/24
各位湖南CIA考生:
一年一度的国际内部审计师考试已于2004年11月结束。经过国际内部审计师协会(IIA)组织的阅卷、判分和核对工作,考试成绩已于日前揭晓。经统计,2004年11月的CIA考试在81个国家258个考点进行,参加CIA考试的考生人数超过21000人。IIA向已经通过各科考试将成为新的国际注册内部审计师的大约3300名考生表示祝贺。在2005年1月底,IIA将通过网站公布CI...