搜索结果: 136-150 共查到“应用经济学 发布”相关记录156条 . 查询时间(0.291 秒)
商务部、外交部关于发布《对外投资国别产业导向目录》的通知
2007/7/24
各省、自治区、直辖市及计划单列市商务主管部门、外事办公室,各中央企业,各驻外使(领)馆:
为贯彻落实党的十六大和十六届三中全会关于“鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资”、“完善对外投资服务体系”的精神,加快实施“走出去”战略,根据国务院关于“加强对境外投资的协调和指导”的指示,商务部、外交部联合制订了《对外投资国别产业导向目录(一)》(见附件),现予以发布,并就有关事项通知如下,请...
日前,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布了《关于印发的通知》。《通知》说,为拓宽证券公司融资渠道,支持我国资本市场健康发展,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会对2000年2月2日中国人民银行和中国证券监督管理委员会联合发布的《证券公司股票质押贷款管理办法》进行了修订。修订后的《证券公司股票质押贷款管理办法》共八章四十四条,自发布之...
解放军四总部联合发布命令《军队预算执行审计规定》颁布实施
2007/7/24
来源: 中国审计报
近日,解放军总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部联合发布命令,颁布实施《军队预算执行审计规定》。这一规定是为适应军队预算编制改革要求,完善预算执行审计法规,加大预算执行审计力度而出台的,对于加强军队预算管理,提高经费使用效益具有十分重要的意义。
该规定依据《中国人民解...
来源: 广东省内审协会
根据国际内部审计师协会、中国内部审计协会及广东省内部审计协会规定,广东省2005年度国际注册内部审计师(英文缩写CIA)资格考试定于今年11月19至20日在广州举行,深圳市设分考场。并于11月20日下午同时举行国际内部控制自我评估专业资格(英文缩写CCSA)考试。现将有关报名事项通知如...
IIA发布全球技术审计指南
2007/7/24
根据IIA官方网站报道——国际内部审计师协会(IIA)目前正在制定一系列有关信息技术的指南。这些指南主要是为首席内部审计经理(chief internal audit executive ,CAE)和审计主管编写的,目的是解决董事会和高级经理关心的问题。每一个全球技术审计指南(Global Technology Audit Guide ,GTAG)都将采用直白的商业语言编写,以便及时地解...
中国内部审计协会发布第三批内部审计具体准则的通知
中国内部审计协会
2007/7/24
中内协发〔2005〕5号
各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,各会员单位:
为了规范内部审计的职业行为,促进内部审计法制化、规范化和科学化建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》,现将第三批内部审计具体准则(见附件)予以发布,自2005年5月1日起...
江苏省内部审计协会发布乡镇审计操作指南(试行)
内部审计
2007/7/24
第一章 总 则
第一条 为规范和指导全省乡镇审计工作,提高乡镇审计质量,更好地发挥乡镇审计在推进农业和农村经济工作、促进乡镇经济发展、加强廉政建设中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》(2003年第4号令)、《江苏省政府办公厅转发省审计厅的通知》(苏政办发[2001]77号)以及其他有关法律、法规等规定,制定本指南。
第二条 ...
江苏省发布采购比价审计指南
2007/7/24
江苏省发布采购比价审计指南
江苏省内部审计协会文件
苏内审协发〔2005〕9号
江苏省内部审计协会关于印发《江苏省采购比价审计指南》的通知
各市县(区)内审协会,省内审协会各专业委员,省级各部门,中央、省属驻宁企事业单位审计部、处、室:
为了规范采购比价审计行为,提高采购比价审计质量,我们组织力量编写了《江苏省...
国资委召开新闻发布会就中国航油(新加坡)股份有限公司期货巨额亏损事件通报有关情况
2007/7/24
12月10日下午,国务院国资委召开新闻发布会,就中国航油(新加坡)股份有限公司期货巨额亏损事件通报有关情况。国资委新闻发言人杜渊泉指出,中国航空油料集团公司(以下简称中航油集团)控股的中国航油新加坡股份有限公司(以下简称新加坡公司)炒作石油指数期货,造成了巨额亏空。我们的意见如下:
(一)根据目前了解的情况,中航油新加坡公司开展的石油指数期货业务属违规越权炒作行为。该业务严重违反决策执行...
中央发布建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要
2007/7/24
来源:新华网
为深入贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神,建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系(以下简称建立健全惩治和预防腐败体系),深入开展党风廉政建设和反腐败工作,制定本实施纲要。
一、建立健全惩治和预防腐败体系的重要性和紧迫性
...
中国银行业监督管理委员会发布商业银行市场风险管理指引
商业银行
2007/7/24
中国银行业监督管理委员会令(2004年第10号)
《商业银行市场风险管理指引》已经2004年12月16日中国银行业监督管理委员会第30次主席会议通过。现予公布,自2005年3月1日起施行。
主席 刘明康
二○○四年十二月二十九日
商业...
财政部发布《民间非营利组织会计制度》
2007/7/24
近日,财政部正式发布了《民间非营利组织会计制度》,自2005年1月1日起在全国民间非营利组织范围内全面实施。该制度作为国家有关法律、行政法规的配套制度,实现了与《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法规的协调,解决了民间非营利组织适用会计规范问题。该制度的制定,有助于对民间非营利组织的外部监督与管理。至此,以《企业会计制度》、《金融企业会计制度》...
《小企业会计制度》发布
2007/7/24
财政部日前发布《小企业会计制度》,规范小企业会计行为。该制度将自2005年1月1日起在全国小企业范围内实施。
财政部会计司人士表示,《小企业会计制度》是在遵循一般会计核算原则的条件下,借鉴国际惯例,结合我国小企业的实际情况,以《企业会计制度》为基础制定的,充分体现了小企业自身的特点及其会计信息使用者的需求,如考虑到长期资产的可收回金额较难确定及计提长期资产减值过程中需要较多的职业判...
中国内部审计协会发布第二批内部审计具体准则
中国内部审计协会
2007/7/24
为了规范内部审计人员的职业行为,促进内部审计法制化、规范化和科学化建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会于2004年3月15日发布了《遵循性审计》等五个内部审计具体准则。这是继2003年4月12日《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个内部审计具体准则发布之后,中国内部审计协会发布的第二批内部审计准则。第二批发布的内部审计具体准则分别为《结果沟通准则》...
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》自6月1日起施行
内部审计
2007/7/24
中华人民共和国教育部令
(第17号)
《教育系统内部审计工作规定》已于2004年3月1日经部长办公会议讨论通过,现予发布,自2004年6月1日起施行。
教育部部长 周济
二○○四年四月十三日
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