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2023年11月6日,十三届北京市委审计委员会召开第四次会议。市委书记、市委审计委员会主任尹力主持会议。市委副书记、市长、市委审计委员会副主任殷勇,市纪委书记、市监委主任、市委审计委员会副主任陈健出席。
2023年11月7日15:00,内蒙古财经大学会计学院在学院楼A1023会计学院会议室召开审计专业学位授权点核验工作推进会,内蒙古财经大学会计学院院长赵丽芳、副院长徐利飞,会计学院研究生教育中心全体人员、审计硕士导师、研究生辅导员等相关人员参加会议。研究生教育中心主任刘刚主持会议。
10月23日至27日,第六届中越审计研讨会在越南举办,与会人员围绕“公共交通管理审计”主题开展深入交流。中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰、越南审计署副审计长何氏美蓉出席。会议期间,越南审计审计长吴文俊会见了郝书辰一行。
近日,中国石化集团公司召开四季度审计视频协调会。集团公司党组成员、总会计师张少峰出席会议并讲话。
2023年10月14日-15日,由中国会计学会环境资源会计专业委员会主办、南京审计大学与南京信息工程大学承办的“中国会计学会环境资源会计专业委员会2023年学术年会”在南京审计大学顺利召开。本次会议的主题是“高质量发展与环境资源会计问题研究”。中国会计学会环境资源会计专业委员会主任委员周守华教授、南京审计大学党委书记晏维龙教授、中国会计学会副秘书长刘国强、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委...
2023年10月11日上午,2023年国际内部审计研讨会暨崇实大讲堂(第七期)在南京审计大学浦口校区敏达学术报告厅举行。大会以“中国式现代化的内部审计理论与实践创新”为主题,南京审计大学海外院长、国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯教授,东亚银行有限公司集团总稽核、国际内部审计准则委员会委员、内部审计亚洲联合会前会长、国际内部审计师协会香港分会前会长李深,中国内部审计协会副会长兼秘...
2023年10月9日,南京审计大学海外院长、国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德•钱伯斯教授(Prof. Richard F. Chambers)在致明楼报告厅为我校内部审计、工程审计等方向的研究生和审计专业硕士国际班的留学生讲授大师课程“风险速度下的审计”。
2023年9月26日上午,南京审计大学调研座谈会在海淀校区举行。副校长兼纪检监察学院院长常保国会见了南京审计大学校长姜海一行。南京审计大学法学院党委书记兼纪检监察学院院长刘宏宇、副书记兼副院长徐彰、院长助理池通、法学系主任沈玲,我校纪检监察学院副院长施鹏鹏、国家监察研究院副院长李莉、纪检监察学院研究生工作办公室主任郑益群参加了调研座谈会,会议由施鹏鹏副院长主持。
2023年9月22日、25日和26日,中国审计学会秘书处通过腾讯会议以线上方式分别开展了“地方政府融资平台治理与审计”“政府投资基金管理及其审计”和“地方政府债务合并监管与审计”三个研究方向合作课题的中期研讨交流活动。37个合作课题组的主要执笔人根据各自研究方向参会,并就课题研究的基本思路、主要研究方法、研究报告提纲,拟提出的主要观点,以及已经完成的工作和下一步的安排等进行了研讨交流。中国审计学会...
2023年4月上旬至5月上旬,内蒙古财经大学会计学院教师杨婧赴美国纽约参加联合国秘书处运营支助部2022财年期末审计任务,审计工作受到了中国联审办和审计署的表扬与认可。联合国审计是由联合国专家机构审计委员会负责对联合国有关机构和项目独立进行的外部审计。杨婧同志承担了信息通信技术预算编制和执行以及常规预算审批等领域审计工作,充分发挥财务专长和会计信息系统专业技能,审计前利用业余时间开展业务研究,参与...
2023年9月27日上午,中国审计审计长侯凯在京会见来访的国际内部审计师协会全球理事会主席萨丽-安·皮特和秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹一行。侯凯介绍了中国审计制度和中国审计署对内部审计的指导监督职能及工作开展情况。他表示,中国内部审计协会与国际内部审计师协会长期保持良好的合作关系,有利于促进中国与世界各国在内部审计业务领域的交流互鉴,共同进步。
2023年9月23日至24日,由中国审计学会审计教育分会主办,云南财经大学承办的主题为“审计服务国家治理及高质量发展”的2023年学术研讨会在昆明举办。中国审计学会会长孙宝厚研究员,中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任、西南财经大学博士生导师蔡春教授,南京审计大学校长董必荣教授,云南省审计厅谢健厅长,中国审计学会常务理事、南京审计大学博士生导师陈汉文教授,中国审计学会审计教育分会副会长兼秘...
为进一步活跃学术气氛,开拓学生的学术思维,会计学院于2023年9月26日在我校逸夫楼804举办了“现代预算制度框架下财政审计创新与实践”主题讲座,本次讲座由云南省审计厅财政审计处处长,高级审计师郑永全主讲,会计学院副院长纳超洪主持。会计学院部分师生参加此次讲座。
审计署委托,中国内部审计协会于2023年5月至9月组织实施了2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2022至2023年度内部审计科研课题。
2023年9月20日至22日,亚洲审计组织理事会第59次会议在韩国釜山召开。中国审计审计长、亚洲审计组织秘书长侯凯出席会议,并主持部分会议议程。会议审议并批准了亚洲审计组织理事会工作报告、秘书处工作报告、财务及预算报告等,并就2028年世界审计组织第26届大会东道主候选人、2027年亚洲审计组织第17届大会东道主候选人以及设立国有企业审计工作组、信息技术审计和数据分析工作组等事项作出决定。

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