搜索结果: 1-15 共查到“内部审计”相关记录647条 . 查询时间(0.103 秒)
2023年民营企业内部审计交流大会成功举办(图)
民营企业 内部审计 审计
2023/12/6
2023年国际内部审计研讨会在南京审计大学召开
内部审计 南京 审计大学
2023/12/6
中国审计署侯凯会见国际内部审计师协会全球理事会主席一行(图)
中国审计署 内部审计师 全球理事会
2023/12/6
审计署办公厅关于2022至2023年度内部审计科研课题立项的通知(图)
审计署 内部审计 科研课题 通知
2023/12/7
沉痛悼念中国内部审计协会副会长王建军同志(图)
悼念 内部审计协会 王建军
2023/12/6
首届城市轨道交通行业内部审计交流活动在京举办(图)
城市轨道 交通行业 内部审计
2023/12/6
2023年云南省审计厅内部审计人员业务骨干培训班顺利结业
云南省 审计厅 内部审计 培训班
2024/3/30
中国内部审计协会调研组赴云南省开展内部审计工作调研(图)
内部审计 云南省 调研
2023/12/7
中国内部审计协会调研组赴广东省开展内部审计工作调研(图)
内部审计 广东省 调研
2023/12/7
中国内部审计协会关于发布2022至2023年度内部审计科研课题招标的通知
内部审计 科研课题 招标通知
2023/12/7
《中国内部审计》入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)扩展期刊
内部审计 AMI 综合评价 扩展期刊
2023/12/7
太湖流域管理局研究部署内部审计与内部控制工作
水利部 太湖流域 内部审计 内部控制
2023/4/11
2023年4月4日,太湖流域管理局(以下简称太湖局)召开2023年内部审计领导小组暨内部控制领导小组(扩大)会议,总结2022年内部审计与内部控制工作,分析面临的新形势新任务,研究部署2023重点年工作。太湖局党组书记、局长朱威,局党组成员聂勇参加会议并讲话,局党组成员、副局长黄卫良主持并作会议总结。
中国内部审计协会第七届理事会第六次会议在京召开(图)
内部审计 理事会 第七届
2023/12/7
小浪底管理中心反馈内部审计情况安排部署审计整改工作
水利部 小浪底管理中心 审计
2023/2/17
2023年1月,小浪底管理中心召开内部审计反馈会议,向所属公司反馈2021年度财务收支及经营管理情况审计意见,安排部署审计整改工作。中心党委书记、审计工作领导小组组长孙晶辉主持会议并讲话,中心副主任、审计工作领导小组副组长李松慈,中心纪委书记、审计工作领导小组副组长夏明勇出席会议。
中国内部审计协会举办2022年亚洲首席审计执行官论坛(图)
内部审计 亚洲 审计执行官
2023/12/7