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搜索结果: 1-15 共查到知识库 课题相关记录113条 . 查询时间(0.211 秒)
受审计署委托,中国内部审计协会于2023年5月至9月组织实施了2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2022至2023年度内部审计科研课题
受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
经专家评审和公示,苏中发展研究院2022年度开放课题立项项目已经确定,现予公布(详见附件)。
现就2022年开放课题选题征集工作的有关事项通知如下:
受审计署委托,中国内部审计协会于2022年2月至6月组织实施了2021至2022年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定9个课题为审计署2021至2022年度内部审计科研课题
为做好2022年度中国资源环境与发展研究院课题研究工作,现公开征集中国资源环境与发展研究院2022年度智库研究课题选题,有关事项通知如下:
受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2021至2022年度4项内部审计重点科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署关于印发重点科研课题管理办法的通知》(审会发〔2009〕3号)的规定,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
经专家评审和公示,苏中发展研究院2021年度开放课题立项项目已经确定,现予公布(详见附件)。
根据开放课题立项的文件和签订的协议书内容,请各位负责人10月20日前提交结题需要的研究报告(不低于1.5万字)和决策咨询建议(3000字左右),并附相关结题的证明材料。 课题结项须提供下列条件之一:
现有学院3位老师承担了2021年度《南京农业大学人文社科重大招标项目——江苏农村发展报告》子项目,具体情况公示如下:
对云会计的研究、实施问题进行分析,并归纳、总结出需要关注的云会计研究课题、子课题内容,指出已有研究在云会计研究课题中的位置,可为今后云会计研究指明方向。
近年来,在财政科技项目(课题)预算评审、中期检查、财务验收和国家审计以及中介机构的审计工作中发现,项目经费管理在编报预算、预算执行、验收等关键环节存在一些不容忽视的问题。对于这些问题,本文进行了分析、总结,以期能引起相关部门高度重视。
笔者根据参与的对12个省级农业科研院所承担的102个项目的审计发现,农业科研单位在课题经费管理和使用中存在的主要问题是项目执行进度慢、结余经费多,预算执行不够严格,固定资产和存货管理不规范,劳务费和专家咨询费发放不合理、“以拨代支”专项经费等。这些问题多是由于预算不合理、认识不到位以及农业科研自身特性等造成的。农业科研单位要高度重视这些问题,并采取切实措施加以解决。
中日两国之间已建立起一种密不可分的经贸关系。截至2001年末,日本已连续9年成为中国最大的贸易伙伴,并且是第二大对华直接投资国。随着经济区域化的发展和中国加入WTO后市场的进一步开放,中日之间将面临新的合作机遇。本文主要就中日之间的贸易、投资发展现状及前景等进行分析,探讨双方经贸合作中存在的问题,以采取对策,促进中日经贸关系的健康发展。

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